(一)主要职
常州市文广新局为市政府工作部门,内设办公室等机?3个,下属单位20个,主要职责有:
1、全面贯彻执行中央国务院及省委、省政府关于文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、着作权工作的方针政策和法律法规,研究拟定全市文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、着作权管理的方针政策、发展规划、管理规定并组织实施
2、会同有关部门研究拟定全市文化产业政策和规划,指导、协调文化产业发展;规划、指导全市重点文化设施建设
3、会同有关部门研究拟定全市文化市场发展的政策和规划,并负责全市文化、广电、新闻出版、版权的监督、管理和执法工作
4、指导和管理全市艺术创作、研究工作;负责监督财政核拨各单位的艺术创作经费的使用、公益文化(公共文化产品和服务)的采购;扶持各门类艺术精品的创作,指导全市文化艺术团体建设
5、综合管理全市社会文化活动和文化馆事业,指导全市社会文化工作,协调全市性重大文化活动
6、综合管理全市公共图书馆事业,指导、协调各类图书馆建设
7、综合管理全市文物、博物馆事业;负责申报各级文物保护单位;指导、协调全市文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传;编制、申报、核拨、管理文物维修经费
8、综合管理全市各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和着作权管理、代理机构;负责全市着作权(包括计算机软件着作权)管理工作,组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和审看
9、综合管理全市广播影视事业,组织推进广播电影电视领域的公共服务。统一协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管
10、指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设,推进系统内人事制度改革;负责本系统相关系列专业技术职称评聘(考试)有关工作;管理行业的教育培训工作
11、指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动
12、承办市委、市政府交办的其他事项
(二)机构情
1、部门预算机构总数
市文广新系统局本级及下属单位共21个,其中:局本级(行政)1个、全额拨款事业单?1个、全民企?个(演出公司、文物商店、锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团、出版事务所、江南心公司)、委托经营管理企业1个
2、部门预算管理形
全额拨款单位12个:局本级、图书馆、文化馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院、画院、文化行政综合执法支队、文化艺术研究所、博物馆、文保中心、瞿秋白纪念馆、艺术高等职业学校
政府购买服务单位4个:锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团
国有企业4个:演出公司、文物商店、出版事务所、江南心公司
委托经营管理企业1个:常州保利大剧院
(三?015年度主要工作目标及任
文化惠民
全面完成省级公共文化服务体系示范区创建,实现公益性文化设施全覆盖;推动服务重心下移,优化提升一批文化活动,打造具有常州特色的公共文化服务品牌
1、扎实推进省级公共文化服务体系示范区创建
2、按照国家一级馆标准,启动区级图书馆建设,建成天宁区图书馆,钟楼区图书馆完成土建,开工建设新北、戚区图书馆
3、实施公共图书馆总分馆制,搭建市、区、乡镇(街道)图书馆联网平台,市馆与武进、天宁区馆及22个乡镇(街道)分馆联网,实现公共图书资源通借通还
4、启动文化馆提档达标建设,新区文化馆升为国家一级馆,实?9个乡镇(街道)文化站?00平方米以上和899个村(社区)文化室达100平方米以上标准
5、进一步打造“社区天天乐”、“文?00”、“文化三送”等具有常州特色的公共文化服务品牌,全年惠民演出?0000场,送戏下基?000场、送电?0000场、送书40000册,总受益人群超650万人次
6、开展“书香常?悦读生活”全民阅读活动,推进“百千万”阅读惠民服务,开展“天目湖水乡文化读书节”、“茅山农民读书节”等读书活动,重点扶持“蓝狮子读书会”等20家民间读书组织,居民综合阅读率达90%以上
7、开展文化科技卫生“三下乡”和网络文化系列活动,开展惠民服?00场
文化产业提升
推动全市文化产业健康发展,全市文化产业增加值占GDP比重?%左右
1、积极培育龙头文化企业,年内“三上”文化企业累计达?00家
2、做大做强国家广告产业园区、国家文化与科技融合示范基地等
3、争取部、省文化产业扶持资金2000万元以上
4、进一步打造“江南心”文化品牌
提升发展各项事业
1、深入推进本系统人才培养“五大计划”。重点支持青年人才的培养和发现,为“十大文化英才”项目提供资助,继续引进各类急需高端人才,支持具有潜力的文化人才拜师学艺,组织骨干艺术家赴俄罗斯进行文化交流
2、继续实施青果巷历史文化街区保护利用等申名重点工程,成功申报国家历史文化名城
3、推进国有文艺院团深化改革,增强院团精品生产能力和文化惠民服务水平
二?015年部门预算收支预算表及填报说昍/strong>
(一)资金安排原
根据市文广新系统的工作职责和目标,围绕中央、省、市提出的文化大发展、大繁荣精神,将进一步优化支出结构,完善资源配置,保证重点支出,严控一般性支出,从严从紧预算编制
(二)部门预算收支总规
市文广新系统局本级及下属单?015年部门预算收入总来?3964.86万元,其中:财政拨款12690.9万元,纳入预算管理的行政事业性收费收?73.44万元,专项收?62万元,财政专户管理的政府非税收入252.5万元,调入资?14.85万元,经营收?48.22万元。上年结余(含财政专户管理)22.95万元
部门预算支出安排总额13963.46万元,其中:基本支出7380.86万元,项目支?037.6万元,市级专项资?545万元
1、基本支出经费安排情
?)工资及福利支出3940.58万元
?)商品和服务支出585.76万元
?)对个人和家庭补?854.52万元
2、项目支出安排情
市文广新系统局本级及下属单位部门预算安排项目支?037.6万元,其中:财政拨款2947.04万元,纳入管理的行政事业性收费收?72.04万元,专项收?0万元,财政专户管理的政府非税收入252.5万元,动用上年结?2.95万元,调入资?14.85万元,其它资金(经营收入?48.22万元
3、市级专项资金:
?)、大剧院运行及演出考核补贴?700万元
?)、文化事业建设费及宣传文化发展专项:845万元
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