一、部门概
(一)部门职
常州市住房公积金管理中心为直属常州市人民政府的正处级事业单位,对全市住房公积金实行统一管理。设归集管理处等9个处室,天宁、新北、钟楼和戚区?个办事处,武进、金坛、溧?个分中心
常州市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定履行以下职责
1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况
3.负责住房公积金的核算,指导、监督分支机构的内部核算
4.审批住房公积金的提取、使用;
5.负责住房公积金的保值和归还
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告
7.负责对受委托银行进行住房公积金业务的管理和指导;
8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事
(二?015年度主要工作任务及目
2015年全市住房公积金工作的目标任务是:在市委、市政府的正确领导下,深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神,切实巩固党的群众路线教育实践活动成果,提升住房保障作用,持续扩大制度覆盖面;按照支持首套与改善性住房需求的导向,完善使用政策,稳定住房消费;依法行政,规范管理,防范各类风险,确保住房公积金运营稳健管理安全
2015年全市住房公积金工作的计划指标是
1. 增人扩面8万人
2. 归集资金74亿元
3. 发放住房公积金贷?5亿元
4. 发放保障性住房建设贷?.5亿元
5. 实现增值收?.5亿元
6.个贷逾期率控制在0.1‰以内
主要工作任务
1.加强增人扩面工作力度,加大扩面机制网络建设,主动推进部门协作,加强资金归集催缴管理,坚持行政执法与服务并举;2.做好贷款政策储备,确保贷款有序发放,认真做好利用住房公积金贷款支持保障房建设试点工作?.加强信息化建设,优化完善网上业务服务,确保业务正常运行;4.强化资金管理,促进资产保值增值,加强制度化建设,完善内控措施,严控各类风险;5.加强宣传服务,开展对缴存单位的培训咨询服务,增强特色服务,提升“窗口、热线、网络”三位一体服务水平;6.加强自身队伍建设,提升管理效率,积极开展文明创建活动
(三)部门基本情
1.部门预算机构总数
预算机构?户,常州市住房公积金管理中心本级
2.部门预算管理形式
纳入预算管理的自收自支事业单?个,常州市住房公积金管理中心本级
二?015年部门预算收支预算表及填报说
(一)资金安排原
1.合法性原则。符合《预算法》和国家其他法律法规,充分体现国家有关方针、政策
2.真实性原则。以社会经济发展和实现政府部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相吻合
3.完整性原则。实行综合预算、零基预算
4.平衡性原则。坚持本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡
5.重要性原则。坚持体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事
(二)部门预算收支总规
常州市住房公积金管理中心部门预算收入来源1859.41万元,其中财政拨?859.41万元
部门预算支出安排总额1859.41万元,其中:财政拨款1859.41万元
1.按支出功能科目分类:城乡社区事务(政府住房基金支出)1859.41万元
2.按支出性质分类
?)基本支?201.11万元,用于市本级及下属分中心在职和退休人员经费及日常公用支出
?)项目支?58.30万元,用于市本级及下属分中心正常运转的项目支出,包括物业管理费、专设机构专项费用、专项业务费用
2015年常州市住房公积金管理中 收支预算总表 |
常州市住房公积金管理中心 |
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金额:万元(保留两位小数 |
收入预算 |
支出预算 |
资金性质 |
金额 |
功能分类 |
金额 |
经济分类 |
金额 |
一、上?结转)结余 |
0 |
一、一般公共服务支 |
|
一、基本支 |
1201.11 |
二、财政拨 |
1859.41 |
二、国防支 |
|
二、项目支 |
658.3 |
三、非税收 |
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三、公共安全支 |
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三、市级财政专项资 |
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四、其他资 |
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四、教育支 |
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五、科学技术支 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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七、社会保障与就业支出 |
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八、医疗卫生支 |
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九、节能环保支 |
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十、城乡社区支 |
1859.41 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支 |
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十五、金融支 |
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十六、援助其他地区支 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支 |
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十九、粮油物资储备支 |
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二十、国债还本付息支 |
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二十一、其他支 |
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收入合计 |
1859.41 |
支出合计 |
1859.41 |
支出合计 |
1859.41 |
附件2 |
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2015年度常州市住房公积金管理中心收入预算总表 |
公开表一 |
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单位:万元 |
收入预算 |
支出预算 |
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用逓/span> |
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
一、财政拨 |
2,500.00 |
一、一般公共服务支 |
|
一、基本支 |
1,201.11 |
1. 一般公共预 |
|
二、外交支 |
|
二、项目支 |
658.30 |
2. 政府性基金预 |
2500 |
三、国防支 |
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二、财政专户管理资 |
|
四、公共安全支 |
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三、调入资 |
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五、教育支 |
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四、其他资 |
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六、科学技术支 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支 |
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十一、城乡社区支 |
1859.41 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支 |
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十六、金融支 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支 |
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十九、粮油物资储备支 |
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二十、其他支 |
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当年收入小计 |
2,500.00 |
当年支出小计 |
1,859.41 |
上年结余资金 |
|
结转下年资金 |
640.59 |
收入合计 |
25,000.00 |
支出合计 |
2,500.00 |
2015年度常州市住房公积金管理中心支出预算总表 |
公开表二 |
|
单位:万 |
项目名称 |
金额 |
收入总计 |
2500 |
一般公共预算资 |
小计 |
|
公共财政拨款(补助)资金 |
|
专项收入 |
|
政府性基 |
2500 |
财政专户管理资金 |
|
调入资金 |
|
其他资金 |
小计 |
|
经营收入 |
|
省直拨资 |
|
其他 |
|
上年结余 |
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2015年度常州市住房公积金管理中心部门支出预算总表 |
公开表三 |
|
单位:万 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
1,859.41 |
1,201.11 |
658.30 |
2015年度常州市住房公积金管理中心财政拨款收支预算总表 |
公开表四 |
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单位:万元 |
收入预算 |
支出预算 |
项目名称 |
金额 |
项目名称(按功能科目分) |
合计 |
一般公共预 |
政府性基 |
一、一般公共预 |
|
城乡社区支出 |
1859.41 |
|
1,859.41 |
二、政府性基金预 |
2,500.00 |
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|
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收入合计 |
2,500.00 |
支出合计 |
1859.41 |
|
1,859.41 |
备注:支出功能科目到“类 |
|
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2015年度常州市住房公积金管理中心政府性基金支出预算表(功能科目) |
公开表五 |
|
单位:万 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
釐span> |
2 |
吇span> |
1859.41 |
212 |
城乡社区支出 |
1859.41 |
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支 |
1859.41 |
2120701 |
管理费用支出 |
1859.41 |
|
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|
备注:支出功能科目明细到“项 |
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2015年度常州市住房公积金管理中心基本支出预算 |
公开表七 |
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单位:万 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排 |
|
合计 |
1201.11 |
301 |
工资福利支出 |
847.46 |
30101 |
基本工资 |
120.64 |
30102 |
津贴补贴 |
1 |
30103 |
奖金 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
179.39 |
30107 |
绩效工资 |
546.43 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支 |
148.12 |
30201 |
办公 |
16.6 |
30205 |
水费 |
4.15 |
30206 |
电费 |
10.79 |
30207 |
邮电 |
10.79 |
30211 |
差旅 |
24.9 |
30213 |
维修(护)费 |
4.15 |
30215 |
会议 |
14.11 |
30216 |
培训 |
9.55 |
30217 |
公务接待 |
2.49 |
30228 |
工会经费 |
8.3 |
30229 |
福利 |
1.99 |
30231 |
公务用车运行维护 |
40.3 |
303 |
对个人和家庭的补 |
205.53 |
30301 |
离休 |
|
30302 |
退休费 |
21.46 |
30303 |
退职(役) |
|
30305 |
生活补助 |
|
30309 |
奖励 |
|
30311 |
住房公积 |
109.34 |
30312 |
提租补贴 |
33.03 |
30313 |
购房补贴 |
36.75 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支 |
4.95 |
备注:支出经济科目明细到“款” |
|
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2015年度常州市住房公积金管理中心部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
公开表八 |
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单位:万 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待 |
会议 |
培训 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护 |
94.9 |
0 |
94.9 |
|
40.3 |
22.49 |
14.11 |
18 |
三公经费预算简要说昍span> 1、本年度因公出国(境)费用预箖span>0万元、span> 2、公务接待费:根据工作需要、参照上年实际支出,计划接待90批?span>700人,预算安排22.49万元,主要用于外省市来我市进行各项业务交流与工作衔接,及辖市区来常办事等;比2014年持平 3、公务用车费:不安排新车购置计划,系统公务用?span>13辆,运行维护贸span>40.3万元;比2014年持平、span> 4、会议费:根据预算定额安掑span>14.11万元,主要用于召开住房公积金管委会,基数调整会议,银行例会。;不span>2014年持平、span> 5、培训费:根据预算定额安掑span>18万元,主要用于执法人员轮训、组织人事部门组织的各类干部培训?span>2年一次系统干部轮训,毓span>2014年增功span>3万元。,主要原因是培训人数增加、span>
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