一、部门概
(一)部门职
常州市住房公积金管理中心为直属常州市人民政府的正处级事业单位,对全市住房公积金实行统一管理。设归集管理处等9个处室,天宁、新北、钟楼和戚区?个办事处,武进、金坛、溧?个分中心
常州市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定履行以下职责
1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况
3.负责住房公积金的核算,指导、监督分支机构的内部核算
4.审批住房公积金的提取、使用;
5.负责住房公积金的保值和归还
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告
7.负责对受委托银行进行住房公积金业务的管理和指导;
8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事
(二?014年业务指标完成情
1.增人扩面:全年实现新增开户单?622家,完成全年计划?74.80%,同比增?.27%;实现新增开户职?0.18万人,完成全年计划的127.30%,同比增?.23%
2.缴存提取:全市归集资?0.55亿元(含结息),完成全年计划?00.79%,同比增?3.74%;职工提取住房公积金42.53亿元,同比增?2.75%,占当年归集额的60.28%;年末归集余额达?86.20亿元,累计归集住房公积金409.60亿元
3.贷款发放:全市发放政策性低息贷?9.90亿元,同比上?2.95%。其中发放个人住房公积金贷款1.63万户?8.91亿元,发放金额完成全年计划的122.28%,同比下?.61%;回收个人住房公积金贷款23.09亿元,同比增?0.48%;年末个人住房公积金贷款余额达到179.07亿元。发放公转商补息贷款3738?0.35亿元。累计发?5.45亿元,余?8.68亿元。发放保障房建设贷款6380万元,项目贷款余额达?230万元
4.资金运营?2月底,全市住房公积金个贷率达?6.17%;实现住房公积金增值收?.58亿元,完成全年计划的107.83%,同比增?7.40%,上缴廉租房建设补充资金3.05亿元,同比增?3.77%,累计上?0.87亿元。年末贷款优质率100%
主要工作任务
1.完善制度体系加强规范管理
2.扩大住房公积金制度覆盖面
3.进一步发挥住房公积金住房保障作用
4.推进信息化技术应用,提升服务效能
5.切实转变工作作风,提高职工满意度
(三)部门基本情
1.部门决算机构总数
决算机构?户,常州市住房公积金管理中心本级(含三个分中心)
2.部门决算管理形式
纳入决算管理的自收自支事业单?个,常州市住房公积金管理中心本级(含三个分中心)
二?014年部门收入支出决算总表及填报说
2014年度常州市住房公积金管理中心收入支出决算表中包含了市本级收入和支出
(一)部门决算收入来?329.54万元,其中财政拨?329.54万元
(二)部门决算支出安排总额2329.54万元,其中:财政拨款2329.54万元
1.按支出功能科目分类:城乡社区事务(政府住房基金支出)2329.54万元
2.按支出性质分类
?)基本支?545.70万元,用于市本级及下属分中心在职和退休人员经费及日常公用支出
?)项目支?83.84万元,用于市本级及下属分中心正常运转的项目支出,包括物业管理费、专设机构专项费用、专项业务费用
常州市住房公积金管理中心收入支出决算总表 |
单位:常州市住房公积金管理中 |
2014年度 |
金额:万元(保留两位小数 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算 |
项目(按功能分类 |
决算 |
项目(按支出性质分类 |
决算 |
一、财政拨款收 |
2,329.54 |
一、一般公共服务支 |
|
一、基本支 |
1,545.70 |
其中:政府性基 |
|
二、外交支 |
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二、上级补助收 |
|
三、国防支 |
|
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|
三、事业收 |
|
四、公共安全支 |
|
二、项目支 |
783.84 |
四、经营收 |
|
五、教育支 |
|
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|
五、附属单位上缴收 |
|
六、科学技术支 |
|
|
|
六、其他收 |
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七、文化体育与传媒支出 |
|
三、上缴上级支 |
|
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|
八、社会保障与就业支出 |
|
四、经营支 |
|
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|
九、医疗卫生支 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
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|
十、节能环保支 |
|
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十一、城乡社区支 |
2,329.54 |
|
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|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支 |
|
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|
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|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支 |
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十六、金融支 |
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十七、援助其他地区支 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支 |
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二十、粮油物资储备支 |
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二十一、国债还本付息支 |
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二十二、其他支 |
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收入合计 |
2,329.54 |
支出合计 |
2,329.54 |
2014年度常州市住房公积金管理中心部门收入支出决算总表 |
公开表九 |
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单位:万 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算 |
项目(按功能分? |
行次 |
决算 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收 |
1 |
2329.54 |
一、一般公共服务支 |
37 |
|
其中:政府性基金预算财政拨 |
2 |
2329.54 |
二、外交支 |
38 |
|
二、上级补助收 |
3 |
|
三、国防支 |
39 |
|
三、事业收 |
4 |
|
四、公共安全支 |
40 |
|
四、经营收 |
5 |
|
五、教育支 |
41 |
|
五、附属单位上缴收 |
6 |
|
六、科学技术支 |
42 |
|
六、其他收 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支 |
46 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支 |
47 |
2329.54 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支 |
49 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支 |
51 |
|
|
16 |
|
十六、金融支 |
52 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支 |
53 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支 |
55 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支 |
56 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支 |
57 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差 |
25 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结 |
26 |
|
年末结转和结 |
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
合计 |
36 |
2329.54 |
合计 |
|
2329.54 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
2014年度常州市住房公积金管理中心部门收入决算 |
公开表十 |
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单位:万 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2329.54 |
2329.54 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2329.54 |
2329.54 |
|
|
|
|
|
21207 |
政府住房基金支出 |
2329.54 |
2329.54 |
|
|
|
|
|
2120701 |
管理费用支出 |
2329.54 |
2329.54 |
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,支出功能科目明细到“项” |
2014年度常州市住房公积金管理中心部门支出决算 |
公开表十一 |
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|
单位:万 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单佌br /> 补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2329.54 |
1545.7 |
783.84 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2329.54 |
1545.7 |
783.84 |
|
|
|
21207 |
政府住房基金支出 |
2329.54 |
1545.7 |
783.84 |
|
|
|
2120701 |
管理费用支出 |
2329.54 |
1545.7 |
783.84 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
注:本报反映部门本年度各项支出情况,支出功能科目明细到“项” |
2014年度常州市住房公积金管理中心部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开表十 |
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单位:万 |
项目 |
上年结转和结 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
2329.54 |
2329.54 |
1545.7 |
783.84 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
2329.54 |
2329.54 |
1545.7 |
783.84 |
|
21207 |
政府住房基金支出 |
|
2329.54 |
2329.54 |
1545.7 |
783.84 |
|
2120701 |
管理费用支出 |
|
2329.54 |
2329.54 |
1545.7 |
783.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,支出功能科目明细到“项” |
2014年度常州市住房公积金管理中心财政拨款收入支出决算?span>
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
籺/span> |
欽/span> |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,545.70 |
1,389.68 |
156.02 |
301 |
工资福利支出 |
1184.15 |
1,184.15 |
|
30101 |
基本工资 |
118.09 |
118.09 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1 |
1 |
|
30103 |
奖金 |
910.45 |
910.45 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
154.61 |
154.61 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支凹/span> |
156.02 |
|
156.02 |
30201 |
办公贸/span> |
16.6 |
|
16.6 |
|
印刷贸/span> |
|
|
|
30205 |
水费 |
4.15 |
|
4.15 |
30206 |
电费 |
10.79 |
|
10.79 |
30207 |
邮电贸/span> |
10.79 |
|
10.79 |
|
物业管理贸/span> |
12.26 |
|
12.26 |
30211 |
差旅贸/span> |
24.9 |
|
24.9 |
|
因公出国境费?/span> |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
4.15 |
|
4.15 |
30215 |
会议贸/span> |
14.11 |
|
14.11 |
30216 |
培训贸/span> |
7.68 |
|
7.68 |
30217 |
公务接待贸/span> |
2.49 |
|
2.49 |
|
劳务贸/span> |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
5.81 |
|
5.81 |
30229 |
福利贸/span> |
1.99 |
|
1.99 |
30231 |
公务用车运行维护贸/span> |
40.3 |
|
40.3 |
303 |
对个人和家庭的补?/span> |
205.53 |
205.53 |
|
30301 |
离休贸/span> |
|
|
|
30302 |
退休费 |
21.46 |
21.46 |
|
30303 |
退职(役)贸/span> |
|
|
|
|
抚恤釐/span> |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30309 |
奖励釐/span> |
|
|
|
30311 |
住房公积釐/span> |
109.34 |
109.34 |
|
30312 |
提租补贴 |
33.03 |
33.03 |
|
30313 |
购房补贴 |
36.75 |
36.75 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支凹/span> |
4.95 |
4.95 |
|
备注:支出经济科目明细到“款“/span> |
2014年度常州市住房公积金管理中心“三公”等经费支出决算 |
公开表十 |
|
|
|
|
|
|
单位:万 |
2014年度决算 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
会议贸span> |
培训 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行 |
73.19 |
|
73.19 |
0 |
45.93 |
10.86 |
|
16.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注 1.因公出国(境)费0元 2.公务接待?0.86万元。指按规定开支的各类公务接待支出 3.公务用车运行?5.93万元。指公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括公务用车和执法执勤用车 4.培训?6.40万元。指按《常州市市级机关培训费管理办法》(常财行?014?号)规定开支的本系统内的培训支出,包括在职培训、任职培训、公积金业务培训、专门业务培训、初任培训等
说明9span>1. 2014年度本单位参加出国(境)团组和全年因公出国(境)丹span>0、span> 2.本年度国内公务接径span>38批次570人次。公务接待费较上年少支出7.32万元,减尐span>40.26%、span> 3.本年度本单位公务用车保有野span>13辆,公务用车费用较上年少支出3.41万元,减尐span>6.9%、span> 4.培训贸span>16.4万元,较上年少支凹span>1.4万元,减尐span>9.33%、span>
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