一、部门概冴/span> (一)主要职胼/span> 常州市文广新局为市政府工作部门,内设办公室等机?3个,下属单位20个,主要职责有: 1、全面贯彻执行中央国务院及省委、省政府关于文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规,研究拟定全市文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的方针政策、发展规划、管理规定并组织实施 2、会同有关部门研究拟定全市文化产业政策和规划,指导、协调文化产业发展;规划、指导全市重点文化设施建设 3、会同有关部门研究拟定全市文化市场发展的政策和规划,并负责全市文化、广电、新闻出版、版权的监督、管理和执法工作 4、指导和管理全市艺术创作、研究工作;负责监督财政核拨各单位的艺术创作经费的使用、公益文化(公共文化产品和服务)的采购;扶持各门类艺术精品的创作,指导全市文化艺术团体建设 5、综合管理全市社会文化活动和文化馆事业,指导全市社会文化工作,协调全市性重大文化活动 6、综合管理全市公共图书馆事业,指导、协调各类图书馆建设 7、综合管理全市文物、博物馆事业;负责申报各级文物保护单位;指导、协调全市文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传;编制、申报、核拨、管理文物维修经费 8、综合管理全市各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作,组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和审看 9、综合管理全市广播影视事业,组织推进广播电影电视领域的公共服务。统一协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管 10、指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设,推进系统内人事制度改革;负责本系统相关系列专业技术职称评聘(考试)有关工作;管理行业的教育培训工作 11、指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动 12、承办市委、市政府交办的其他事项 (二)机构情冴/span> 1、部门预算机构总数 市文广新系统局本级及下属单位共21个,其中:局本级(行政)1个、全额拨款事业单?1个、全民企?个(演出公司、文物商店、锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团、出版事务所、江南心公司)、委托经营管理企业1个 2、部门预算管理形 全额拨款单位12个:局本级、图书馆、文化馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院、画院、文化行政综合执法支队、文化艺术研究所、博物馆、文保中心、瞿秋白纪念馆、艺术高等职业学校。 政府购买服务单位4个:锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团 国有企业4个:演出公司、文物商店、出版事务所、江南心公司 委托经营管理企业1个:常州保利大剧院 二?016年主要工作思路 2016年,我们将深入贯彻市委市政府部署要求,进一步落实五大发展理念,凝心聚力,为“十三五”发展开好局、起好步 一是在更高起点上,推进历史文化遗产的保护利用。进一步深化落实市委市政府出台的名城保护《意见》,抓住常州拥有地方立法权契机,加快出台《名城保护条例》等一批法规性文件,扎实推进大运河常州段文化带建设,加快实施青果巷历史文化街区周有光图书馆、唐荆川纪念馆等建设陈展并向社会开放,加大对阖闾城等大遗址保护力度,加快推进常州博物馆创建国家一级博物馆,加强非遗基地建设和传承人培育 二是以服务人民为导向,推进国有文艺院团改革和艺术精品生产。积极稳妥地推进4家国有文艺院团“一团一策”分类改革,从内部机制入手,激发院团艺术生产活力,推动市锡剧院、滑稽剧团跻身江?0家重点院团。精心打磨大型原创锡剧《夕照青果巷》并确保成功晋京演出;推出原创锡剧《觉意千秋》,并代表江苏向孙中山先生诞?50周年献礼;大型滑稽戏《幸福的红萝卜》、中篇弹词《龙城谍恋》冲刺国家级大奖;整合系统内外资源,筹建常州市民族乐团;与央视和保利集团深度合作,致力打造“中国儿童剧创作制作基地” 三是以共建共享为目标,推进公共文化服务体系建设。加快推进省级公共文化服务体系示范区创建,确保通过省级验收;全力推进区级图书馆?4小时自助图书馆建设;抽调专业力量,配合建设部门加快推进文化广场项目建设;出台政府向社会力量购买公共文化服务的《指导意见》和《实施方案》;精心策划、全力办好第三届“文?00”大型惠民行动,致力探索文化民生建设的“常州模式”;扎实推进国家级示范项目——电视图书馆,确保通过国家级验收 四是以服务企业为己任,扎实推进文化产业跨越发展。进一步加大向上争取力度,确保部、省文化产业引导资金继续保持全省前列;加快推动文化与金融、旅游、制造以及互联网的融合发展;推进东方盐湖城、中国常州航天乐园、环太湖艺术城等重点文化产业项目建设;进一步优化提升常州创意产业基地、国家广告产业园等园区建设水平,确保常州文化产业发展继续保持全省第一方阵 五是以“五大计划”为抓手,打造艺术家群体品牌和文化人才集群。深入实施“名家大师引领计划”、“拔尖人才引凤计划”、“骨干人才圆梦计划”、“青年人才发现计划”和“老艺术家暖心计划”等人才培养“五大计划”,继续聘请一批国家、省级艺术家开展“名师带高徒”活动,组织艺术家和文化人才赴英国、韩国、澳大利亚等国家及港澳台地区开展对外文化交流,支持中青年骨干文化人才在举办个人专场和展览,组织青年文化人才赴高等学府、艺术机构深造培训,逐步形成结构合理、德艺双馨的人才梯队,为常州“十三五”文化发展提供强有力的人才支撑 三?016年部门预算收支预算表及填报说昍/span> (一)资金安排原刘/span> 根据市文广新系统的工作职责和目标,围绕中央、省、市提出的文化大发展、大繁荣精神,将进一步优化支出结构,完善资源配置,保证重点支出,严控一般性支出,从严从紧预算编制 (二)部门预算收支总规樠/span> 市文广新系统局本级及下属单?016年部门预算收入总来?1879.8万元,其中:财政拨款11303.2万元,上年(结转)结余资?79.17、财政专户管理的资金233.28万元,其他收?64.15万元 部门预算支出安排总额11879.8万元,其中:基本支出7647.12万元,项目支?232.68万元 1、基本支出经费安排情 ?)工资及福利支出4083.7万元 ?)商品和服务支出622.34万元 ?)对个人和家庭补?941.08万元 2、项目支出安排情 市文广新系统局本级及下属单位部门预算安排项目支?232.68万元,其中:财政拨款3656.08万元,财政专户管理的政府资金233.28万元,动用上年结?79.17万元,其它资金(经营收入?64.15万元 公开表一 2016年度部门收支预算总表 单位:万
收入预算 |
支出预算 |
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用 |
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
一、财政拨 |
11303.2 |
一、一般公共服务支 |
|
一、基本支 |
7647.12 |
1.一般公共预 |
11303.2 |
二、外交支 |
|
二、项目支 |
4232.68 |
2.政府性基金预 |
|
三、国防支 |
|
|
|
二、财政专户管理资 |
233.28 |
四、公共安全支 |
|
|
|
三、其他资 |
164.15 |
五、教育支 |
1819.2 |
|
|
|
|
六、科学技术支 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
7425.63 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1590.41 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
281.1 |
|
|
|
|
十、节能环保支 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支 |
|
|
|
|
|
十六、金融支 |
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十八、住房保障支 |
763.46 |
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支 |
|
|
|
|
|
二十、其他支 |
|
|
|
当年收入小计 |
11700.63 |
当年支出小计 |
11879.8 |
上年结余资金 |
179.17 |
结转下年资金 |
|
收入合计 |
11879.8 |
支出合计 |
11879.8 |
公开表二 2016年度部门收入预算总表 单位:万
项目名称 |
金额 |
收入总计 |
11879.8 |
一般公共预算资 |
小计 |
11303.2 |
公共财政拨款(补助)资金 |
11021.2 |
专项收入 |
282 |
政府性基 |
|
财政专户管理资金 |
233.28 |
其他资金 |
小计 |
164.15 |
经营收入 |
164.15 |
医疗收入 |
|
省直拨资 |
|
其他 |
|
上年结余 |
179.17 |
公开表三 2016年度部门支出颃/span>算总表 单位:万
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
11879.8 |
7647.12 |
4232.68 |
公开表四 2016年度部门财政拨款收支预算总表
收入预算 |
支出预算 |
项目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
一、一般公共预 |
11303.2 |
一、基本支 |
7647.12 |
二、政府性基金预 |
|
二、项目支 |
3656.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
11303.2 |
支出合计 |
11303.2 |
表五 部门财政?/span>款支出预算表 单位:万
支出科目代码 |
支出科目名称 |
金额 |
2 |
合计 |
11303.2 |
205 |
教育支出 |
1436.92 |
20503 |
职业教育 |
1154.92 |
2050302 |
中专教育 |
1154.92 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
282 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
282 |
207 |
文化体育与传媒支 |
7231.31 |
20701 |
文化 |
5940.69 |
2070101 |
行政运行 |
1364.38 |
2070104 |
图书 |
1316.21 |
2070105 |
文化展示及纪念机 |
432.34 |
2070107 |
艺术表演团体 |
1365 |
2070109 |
群众文化 |
573.02 |
2070110 |
文化交流与合 |
17.94 |
2070111 |
文化创作与保 |
161.24 |
2070112 |
文化市场管理 |
357.06 |
2070199 |
其他文化支出 |
353.5 |
20702 |
文物 |
1215.6 |
2070205 |
博物 |
860.16 |
2070299 |
其他文物支出 |
355.44 |
20704 |
新闻出版广播影视 |
75.02 |
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
75.02 |
208 |
社会保障和就业支 |
1590.41 |
20805 |
行政事业单位离退 |
1590.41 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退 |
344.52 |
2080502 |
事业单位离退 |
1245.89 |
210 |
医疗卫生与计划生育支 |
281.1 |
21005 |
医疗保障 |
281.1 |
2100501 |
行政单位医疗 |
52.37 |
2100502 |
事业单位医疗 |
228.73 |
221 |
住房保障支出 |
763.46 |
22102 |
住房改革支出 |
763.46 |
2210201 |
住房公积 |
387.58 |
2210202 |
提租补贴 |
196.87 |
2210203 |
购房补贴 |
179.01 |
表六 部门财政拨款培/span>本支出预算表 单位:万
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
3 |
合计 |
7647.12 |
301 |
工资福利支出 |
4083.7 |
30101 |
基本工资 |
599.16 |
30102 |
津贴补贴 |
566.28 |
30103 |
奖金 |
9.84 |
30104 |
社会保障缴费 |
376.49 |
30107 |
绩效工资 |
2099.53 |
30199 |
其他工资福利支出 |
432.4 |
302 |
商品和服务支 |
622.34 |
30201 |
办公 |
136.14 |
30202 |
印刷 |
3 |
30205 |
水费 |
36.2 |
30206 |
电费 |
79.12 |
30207 |
邮电 |
8.4 |
30211 |
差旅 |
103.6 |
30214 |
租赁 |
6 |
30215 |
会议 |
46.68 |
30216 |
培训 |
58.7 |
30217 |
公务接待 |
14.14 |
30226 |
劳务 |
8 |
30228 |
工会经费 |
65.47 |
30229 |
福利 |
9.09 |
30231 |
公务用车运行维护 |
16 |
30299 |
其他商品和服务支 |
31.8 |
303 |
对个人和家庭的补 |
2941.08 |
30301 |
离休 |
127.11 |
30302 |
退休费 |
1463.3 |
30303 |
退职(役) |
2.38 |
30305 |
生活补助 |
3.27 |
30309 |
奖励 |
0.39 |
30311 |
住房公积 |
387.58 |
30312 |
提租补贴 |
196.87 |
30313 |
购房补贴 |
179.01 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支 |
581.17 |
公开表七 2016年度部门政府性基金支出预算表 单位:万
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本部门没有政府收入及政府性基金收入,故该表没有数据 |
公开表六 2016年度部门一?/span>公共预算支出预算?/span> 单位:万
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 |
2 |
合计 |
11303.2 |
205 |
教育支出 |
1436.92 |
20503 |
职业教育 |
1154.92 |
2050302 |
中专教育 |
1154.92 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
282 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
282 |
207 |
文化体育与传媒支 |
7231.31 |
20701 |
文化 |
5940.69 |
2070101 |
行政运行 |
1364.38 |
2070104 |
图书 |
1316.21 |
2070105 |
文化展示及纪念机 |
432.34 |
2070107 |
艺术表演团体 |
1365 |
2070109 |
群众文化 |
573.02 |
2070110 |
文化交流与合 |
17.94 |
2070111 |
文化创作与保 |
161.24 |
2070112 |
文化市场管理 |
357.06 |
2070199 |
其他文化支出 |
353.5 |
20702 |
文物 |
1215.6 |
2070205 |
博物 |
860.16 |
2070299 |
其他文物支出 |
355.44 |
20704 |
新闻出版广播影视 |
75.02 |
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
75.02 |
208 |
社会保障和就业支 |
1590.41 |
20805 |
行政事业单位离退 |
1590.41 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退 |
344.52 |
2080502 |
事业单位离退 |
1245.89 |
210 |
医疗卫生与计划生育支 |
281.1 |
21005 |
医疗保障 |
281.1 |
2100501 |
行政单位医疗 |
52.37 |
2100502 |
事业单位医疗 |
228.73 |
221 |
住房保障支出 |
763.46 |
22102 |
住房改革支出 |
763.46 |
2210201 |
住房公积 |
387.58 |
2210202 |
提租补贴 |
196.87 |
2210203 |
购房补贴 |
179.01 |
公开表九 2016年度部门一般公共预算基本支凹/span>预算?/span> 单位:万
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排 |
3 |
合计 |
7647.12 |
301 |
工资福利支出 |
4083.7 |
30101 |
基本工资 |
599.16 |
30102 |
津贴补贴 |
566.28 |
30103 |
奖金 |
9.84 |
30104 |
社会保障缴费 |
376.49 |
30107 |
绩效工资 |
2099.53 |
30199 |
其他工资福利支出 |
432.4 |
302 |
商品和服务支 |
622.34 |
30201 |
办公 |
136.14 |
30202 |
印刷 |
3 |
30205 |
水费 |
36.2 |
30206 |
电费 |
79.12 |
30207 |
邮电 |
8.4 |
30211 |
差旅 |
103.6 |
30214 |
租赁 |
6 |
30215 |
会议 |
46.68 |
30216 |
培训 |
58.7 |
30217 |
公务接待 |
14.14 |
30226 |
劳务 |
8 |
30228 |
工会经费 |
65.47 |
30229 |
福利 |
9.09 |
30231 |
公务用车运行维护 |
16 |
30299 |
其他商品和服务支 |
31.8 |
303 |
对个人和家庭的补 |
2941.08 |
30301 |
离休 |
127.11 |
30302 |
退休费 |
1463.3 |
30303 |
退职(役) |
2.38 |
30305 |
生活补助 |
3.27 |
30309 |
奖励 |
0.39 |
30311 |
住房公积 |
387.58 |
30312 |
提租补贴 |
196.87 |
30313 |
购房补贴 |
179.01 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支 |
581.17 |
表十 部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 单位:万
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
3 |
合计 |
622.34 |
302 |
商品和服务支 |
622.34 |
30201 |
办公 |
136.14 |
30202 |
印刷 |
3 |
30205 |
水费 |
36.2 |
30206 |
电费 |
79.12 |
30207 |
邮电 |
8.4 |
30211 |
差旅 |
103.6 |
30214 |
租赁 |
6 |
30215 |
会议 |
46.68 |
30216 |
培训 |
58.7 |
30217 |
公务接待 |
14.14 |
30226 |
劳务 |
8 |
30228 |
工会经费 |
65.47 |
30229 |
福利 |
9.09 |
30231 |
公务用车运行维护 |
16 |
30299 |
其他商品和服务支 |
31.8 |
公开表八 2016年度部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算?/span> 单位:万
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待 |
会议 |
培训 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护 |
324.02 |
14 |
113 |
|
113 |
38.14 |
66.18 |
92.7 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
请按项目与上年度预算进行对比,如增加须说明原因、span> 因公出国(境):同比2015年增功/span>7万元,因工作需要,经外办审批,本年度出国人次增功/span>2人,每人3.5万元共计7万元、/span> 公务用车购置9/span> 公务用车运行维护9/span> 公务接待:同毓/span>2015年增功/span>14.01万元,主要是下属单位博物馆增功/span>8.09万元、文艺学校增功/span>2.01万元、吴青霞艺术院增功/span>4万元、/span> 会议费: 培训费:同比2015年增功/span>8.69万元,主要是下属单位文艺学校增加6.68万元,文化行政执法支队增功/span>4万元、/span> |
表十 部门政府采购预算?/span> 单位:万
采购品目 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
合计 |
|
|
|
|
486.97 |
一、货物类 |
|
|
|
|
232.47 |
台式计算机(实物配发 |
|
31002办公设备购置 |
台式计算机(实物配发 |
|
1 |
台式计算机(实物配发 |
|
31002办公设备购置 |
台式计算机(实物配发 |
集中采购 |
0.5 |
台式计算机(实物配发 |
办公设备购置 |
31002办公设备购置 |
台式计算机(实物配发 |
集中采购 |
6 |
台式计算机(实物配发 |
|
30201办公 |
台式计算机(实物配发 |
集中采购 |
3 |
便携式计算机(实物配发) |
|
31002办公设备购置 |
便携式计算机(实物配发) |
集中采购 |
1.44 |
便携式计算机(实物配发) |
办公设备购置 |
31002办公设备购置 |
便携式计算机(实物配发) |
集中采购 |
2.16 |
便携式计算机(实物配发) |
|
30201办公 |
便携式计算机(实物配发) |
集中采购 |
1.44 |
计算机网络设 |
办公设备购置 |
31003专用设备购置 |
计算机网络设 |
集中采购 |
3 |
黑白激光A4打印机(实物配发 |
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30201办公 |
黑白激光A4打印机(实物配发 |
集中采购 |
0.39 |
黑白激光A4打印机(实物配发 |
办公设备购置 |
31002办公设备购置 |
黑白激光A4打印机(实物配发 |
集中采购 |
0.13 |
打印设备 |
办公设备购置 |
31002办公设备购置 |
打印设备 |
集中采购 |
1.15 |
便携式扫描仪(实物配发) |
|
30201办公 |
便携式扫描仪(实物配发) |
集中采购 |
0.5 |
扫描 |
办公设备购置 |
31002办公设备购置 |
扫描 |
集中采购 |
17 |
普通数码相机(实物配发 |
|
31002办公设备购置 |
普通数码相机(实物配发 |
集中采购 |
0.4 |
照相 |
|
31002办公设备购置 |
照相 |
集中采购 |
0.9 |
碎纸 |
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30201办公 |
碎纸 |
集中采购 |
0.4 |
1.5匹空调(实物配发 |
|
31002办公设备购置 |
1.5匹空调(实物配发 |
集中采购 |
0.28 |
3匹单相空调(实物配发 |
办公设备购置 |
31002办公设备购置 |
3匹单相空调(实物配发 |
集中采购 |
1.65 |
3匹三相空调(实物配发 |
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31002办公设备购置 |
3匹三相空调(实物配发 |
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0.55 |
5匹三相柜机(实物配发 |
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31002办公设备购置 |
5匹三相柜机(实物配发 |
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2.7 |
5匹三相柜机(实物配发 |
办公设备购置 |
31002办公设备购置 |
5匹三相柜机(实物配发 |
集中采购 |
2.7 |
传真机(实物配发 |
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30201办公 |
传真机(实物配发 |
集中采购 |
0.18 |
﹡图 |
图书资料购置费_图书购置 |
31099其他资本性支 |
﹡图 |
集中采购 |
185 |
二、工程类 |
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137 |
修缮工程 |
绿色生态及文化校园建设 |
31006大型修缮 |
修缮工程 |
集中采购 |
137 |
三、服务类 |
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117.5 |
物业管理服务 |
物业管理费用_物业管理 |
30209物业管理 |
物业管理服务 |
集中采购 |
45 |
物业管理服务 |
物业管理 |
30209物业管理 |
物业管理服务 |
集中采购 |
72.5 |
扫一扫在手机打开当前顴/p>
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