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关于印发《常州市审计局审计整改工作实施办法》的通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市局各处室: 《常州市审计局审计整改工作实施办法》经局长办公会议讨论通过,现印发给你们,请遵照执行 常州市审计局 2012?2?4 常州市审计局审计整改工作实施办法 第一条为了进一步加强审计整改工作,建立长效管理机制,推动审计整改依法落实到位,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、《中华人民共和国国家审计准则》、《江苏省审计条例》、《江苏省审计厅关于进一步加强审计整改工作的意见》及有关规定,制定本办法 第二条本办法所称审计整改,是指审计机关依据《审计法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定所作出的审计决定、审计报告、审计移送处理书等有关审计文书中需要被审计单位执行、采纳和纠正或有关部门配合落实的事项 第三条落实审计整改工作,实行统一管理、分工负责 各业务处室负责做好与本处室审计项目有关的审计报告、审计决定中审计整改事项的落实工作,负责向有关部门、单位提出的移送处理书的督促落实工作 审计业务监督处负责做好审计整改情况的收集、汇总和检查、督办工作 第四条落实审计整改工作的内容 (一)执行审计决定书中作出的处理处罚决定情况 (二)对审计报告中要求被审计单位自行纠正事项采取措施的情况; (三)根据审计报告中的审计建议采取措施的情况 (四)对审计移送处理书中移送处理事项采取措施的情况 (五)其他需要整改的情况 第五条各业务处室应在审计整改事项截止期限内,督促被审计单位执行审计整改事项,并提供必要的业务指导 在审计整改期满之日起10日内,根据被审计单位提供的《审计整改报告》,各业务处室应检查被审计单位审计整改事项的执行情况,收集被审计单位执行审计整改的相关资料,根据检查结果填写《XXX项目审计整改情况表》(见附件,以下简称《情况表》),综合反映被审计单位审计整改事项的执行情况,对审计结果未执行或落实的审计项目,分别具体列明情况、原因和下一步准备采取的措施,并提出意见。对难以整改的审计项目,相关业务处室应查明原因,提出相应的措施。《情况表》经分管领导审批后,报送业务监督处备案。检查结束后,相关材料归入该审计项目档案 对于审计移送处理事项,各业务处室应加强与移送部门的沟通和协调,及时掌握和收集移送处理事项的处理结果,并及时报业务监督处备案 第六条审计业务监督处应督促各相关业务处室及时填写并报送《情况表》。并对各业务处室报送的《情况表》进行整理和汇总,每半年(5月底?1月底)向审计局报告一次审计整改落实情况。同时,根据各业务处室报送的情况,有重点地选择一些审计项目进行抽查 第七条审计局根据审计整改情况,定期或不定期选择重大项目审计整改的落实情况,及时向市审计整改工作联席会议报告,由联席会议决定成立督查组进行督查。涉及经济责任审计的整改情况,定期向市经济责任审计工作联席会议报告 第八条各处室要将审计整改检查工作纳入重要工作日程,各处室处长为审计整改检查工作的第一责任人。落实审计整改工作,列为各处室年度目标考核和审计项目评优的重要依据 第九条本办法由审计业务监督处负责解释 第十条本办法自发布之日起实施 附件:《XXX项目审计整改情况表 附件 ____项目审计整改情况表
分管领导审批?nbsp; ?nbsp; ?nbsp; (注:对于整改情况内容比较多的,可以以书面报告的形式撰写,并应将上述事项涵盖 |