信息名称?016年常州市文化广电新闻出版局部门收支预算?/td>
号:014109779/2016-00016
主题分类9/span>其他体裁分类9/span>其他组配分类9/span>财政预算市文广旅局9/span>部门其他
文件编号9/td>
产生日期?016-03-07
发布机构:市文广新局
发布日期?016-03-07
废止日期9/td>
内容概述?016年市文化广电新闻出版局部门收支预算?/td>
2016年常州市文化广电新闻出版局部门收支预算?/td>

公开表一
2016年度部门收支预算总表
          单位:万
收入预算 支出预算
项目名称 金额 功能分类 支出用
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨 11303.2 一、一般公共服务支   一、基本支 7647.12
  1.一般公共预 11303.2 二、外交支   二、项目支 4232.68
  2.政府性基金预   三、国防支      
二、财政专户管理资 233.28 四、公共安全支      
三、其他资 164.15 五、教育支 1819.2    
    六、科学技术支      
    七、文化体育与传媒支出 7425.63    
    八、社会保障和就业支出 1590.41    
    九、医疗卫生与计划生育支出 281.1    
    十、节能环保支      
    十一、城乡社区支      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支      
    十六、金融支      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支 763.46    
    十九、粮油物资储备支      
    二十、其他支      
当年收入小计 11700.63 当年支出小计 11879.8
上年结余资金 179.17 结转下年资金  
收入合计 11879.8 支出合计 11879.8

2016年度部门收入预算总表
    单位:万
项目名称 金额
收入总计 11879.8
一般公共预算资 小计 11303.2
公共财政拨款(补助)资金 11021.2
专项收入 282
政府性基  
财政专户管理资金 233.28
其他资金 小计 164.15
经营收入 164.15
医疗收入  
省直拨资  
其他  
上年结余 179.17

2016年度部门支出预算总表
    单位:万
合计 基本支出 项目支出
11879.8 7647.12 4232.68

2016年度部门财政拨款收支预算总表
           
收入预算 支出预算
项目名称 金额 项目名称(功能科目) 合计 一般公共预 政府性基金预
一、一般公共预 11303.2 一、一般公共服务支      
二、政府性基金预   二、外交支      
    三、国防支      
    四、公共安全支      
    五、教育支 1436.92 1436.92  
    六、科学技术支      
    七、文化体育与传媒支出 7231.31 7231.31  
    八、社会保障和就业支出 1590.41 1590.41  
    九、医疗卫生与计划生育支出 281.1 281.1  
    十、节能环保支      
    十一、城乡社区支      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支      
    十六、金融支      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支 763.46 763.46  
    十九、粮油物资储备支      
    二十、其他支      
收入合计 11303.2 支出合计 11303.2 11303.2  

2016年度部门政府性基金支出预算表
    单位:万
功能科目代码 功能科目名称 金额
     
     
     

2016年度部门一般公共预算支出预算表
    单位:万
功能科目代码 功能科目名称 金额
2 合计 11303.2
205 教育支出 1436.92
20503 职业教育 1154.92
2050302 中专教育 1154.92
20509 教育费附加安排的支出 282
2050999 其他教育费附加安排的支出 282
207 文化体育与传媒支 7231.31
20701 文化 5940.69
2070101 行政运行 1364.38
2070104 图书 1316.21
2070105 文化展示及纪念机 432.34
2070107 艺术表演团体 1365
2070109 群众文化 573.02
2070110 文化交流与合 17.94
2070111 文化创作与保 161.24
2070112 文化市场管理 357.06
2070199 其他文化支出 353.5
20702 文物 1215.6
2070205 博物 860.16
2070299 其他文物支出 355.44
20704 新闻出版广播影视 75.02
2070499 其他新闻出版广播影视支出 75.02
208 社会保障和就业支 1590.41
20805 行政事业单位离退 1590.41
2080501 归口管理的行政单位离退 344.52
2080502 事业单位离退 1245.89
210 医疗卫生与计划生育支 281.1
21005 医疗保障 281.1
2100501 行政单位医疗 52.37
2100502 事业单位医疗 228.73
221 住房保障支出 763.46
22102 住房改革支出 763.46
2210201 住房公积 387.58
2210202 提租补贴 196.87
2210203 购房补贴 179.01

2016年度部门一般公共预算基本支出预算表
    单位:万
科目编码 科目名称 基本支出预算安排
3 合计 7647.12
301 工资福利支出 4083.7
30101 基本工资 599.16
30102 津贴补贴 566.28
30103 奖金 9.84
30104 社会保障缴费 376.49
30107 绩效工资 2099.53
30199 其他工资福利支出 432.4
302 商品和服务支 622.34
30201 办公 136.14
30202 印刷 3
30205 水费 36.2
30206 电费 79.12
30207 邮电 8.4
30211 差旅 103.6
30214 租赁 6
30215 会议 46.68
30216 培训 58.7
30217 公务接待 14.14
30226 劳务 8
30228 工会经费 65.47
30229 福利 9.09
30231 公务用车运行维护 16
30299 其他商品和服务支 31.8
303 对个人和家庭的补 2941.08
30301 离休 127.11
30302 退休费 1463.3
30303 退职(役) 2.38
30305 生活补助 3.27
30309 奖励 0.39
30311 住房公积 387.58
30312 提租补贴 196.87
30313 购房补贴 179.01
30399 其他对个人和家庭的补助支 581.17