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二〇〇六年度内部审计工作计划 | |||||||||
常建〓span lang="EN-US">2006〔span lang="EN-US">78叶span lang="EN-US">
关于下达二〇〇六年度内部审计
工作计划的通知
局属各企事业单位:
今年局系统的内审工作将由各企事业单位的财务收支、经济责任制审计及物资比价采购审计(调查)组成。采取以局内审及相关处室为主,聘请会计师事务所为辅的形式,有针对性地对局属企事业单位的物资采购现状开展审计调查,为制订采购行为的实施意见掌握第一手资料。配合财务收支审计,同时对被审计事业单位举办的企业也一并进行审计。现尅span lang="EN-US">2006年被审计单位公布如下9span lang="EN-US">
一、财务收支被审计单位
建设工程质量监督站、城建档案馆(含城建档案服务公司)、排水管理处
二、经济责任制被审计单佌span lang="EN-US">
市政工程管理夃span lang="EN-US">
三、物资比价采购被审计(调查)单位
公交集团公司、市政工程管理处、铁路建设处、路灯管理处、排水管理处及其它相关企事业单位、span lang="EN-US">
特此通知、span lang="EN-US">
主题诌/span>9/span>城市建设审计计划通知
抄送:常州市审计局内审指导夃span lang="EN-US">
常州市建设局办公宣span lang="EN-US">
共印30仼span lang="EN-US">
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